
請(qǐng)問老師,我們用的財(cái)務(wù)軟件是用友U8+,我發(fā)現(xiàn)有的損益類科目記反了,比如管理費(fèi)用記到了貸方,影響利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系么
答: 同學(xué)你好,把憑證修改過來,三大費(fèi)用要記帳在借方,如果在貸方那就在借方用負(fù)數(shù)來表示
請(qǐng)問用友軟件,兩表勾稽關(guān)系不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表是平的,利潤表也與科目核對(duì)了,也排除了以前年度損益
答: 你好,有發(fā)生利潤分配事項(xiàng)嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,用以前年度損益調(diào)整的科目是不是會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表之間的勾稽關(guān)系?
答: 您好,是的,只要符合下面的公式,就是正確的。 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
去年的管理費(fèi)用多記了,今年用以前年度損益調(diào)整后,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不平了,該怎么處理?
去年的管理費(fèi)用多記了,今年用以前年度損益調(diào)整后,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不平了,該怎么處理?
請(qǐng)問,用了以前年度損益科目,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系就對(duì)不上了是吧
用了以前年度損益調(diào)整科目 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不對(duì),如何處理?





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