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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-02-25 16:01

為什么調(diào)增1萬呢?不是可以扣除60%?

a追風的魚 追問

2017-02-25 16:03

那還有其他費用辦公費、工資、差旅費等也做賬了,這些費用也不能扣除嗎,是不是也得調(diào)增

鄒老師 解答

2017-02-25 16:00

需要調(diào)整,調(diào)增1萬 
虧損是不用繳納企業(yè)所得稅 的

鄒老師 解答

2017-02-25 16:01

沒有收入,是不得做任何扣除 的

鄒老師 解答

2017-02-25 16:04

這些費用是沒有扣除限額的,可以全額扣除

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相關問題討論
需要調(diào)整,調(diào)增1萬 虧損是不用繳納企業(yè)所得稅 的
2017-02-25 16:00:29
你好,沒有收入,也是可以發(fā)生業(yè)務招待費的,只是無法在企業(yè)所得稅稅前扣除
2019-08-09 08:52:05
你好,是的,這個是要調(diào)整的。
2023-04-14 10:17:09
具體請參見:《國家稅務總局關于企業(yè)所得稅應納稅所得額若干稅務處理問題的公告》(國稅[2012]15號):  五、關于籌辦期業(yè)務招待費等費用稅前扣除問題   企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的與籌辦活動有關的業(yè)務招待費支出,可按實際發(fā)生額的60%計入企業(yè)籌辦費,并按有關規(guī)定在稅前扣除;發(fā)生的廣告費和業(yè)務宣傳費,可按實際發(fā)生額計入企業(yè)籌辦費,并按有關規(guī)定在稅前扣除。
2015-11-04 14:02:39
你好 業(yè)務招待費賬載金額=10422元,稅收金額=1166424.09*千分之5,納稅調(diào)增=10422—1166424.09*千分之5
2021-07-20 11:12:57
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