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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2021-12-29 09:29

借庫存商品貸待處理財(cái)產(chǎn)損益
借待處理財(cái)產(chǎn)損益借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

爾寸兮 追問

2021-12-29 09:40

能用以前年度調(diào)整嗎

郭老師 解答

2021-12-29 09:42

你好,可以的,但是你匯算清繳的時(shí)候一樣跳燈。

郭老師 解答

2021-12-29 09:42

可以的,匯算清交一樣調(diào)增的,你之前多抵扣了,今年就得少抵扣。

爾寸兮 追問

2021-12-29 09:47

好的,借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整    借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配   這樣?

郭老師 解答

2021-12-29 09:48

可以的,可以這么做的。

爾寸兮 追問

2021-12-29 09:52

然后匯算清繳調(diào)增就可以了,對嗎

郭老師 解答

2021-12-29 09:53

對的是的,是這么做的。

爾寸兮 追問

2021-12-29 09:54

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2021-12-29 09:57

不用客氣,工作愉快。

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借庫存商品貸待處理財(cái)產(chǎn)損益 借待處理財(cái)產(chǎn)損益借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
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你好,賬面庫存大于實(shí)際庫存,應(yīng)當(dāng)做盤虧處理才是的
2019-04-09 14:02:30
你好,賬面庫存小于實(shí)際庫存一般做盤盈沖減管理費(fèi)用,因?yàn)橐话闶枪芾聿簧圃斐傻?/div>
2019-04-09 14:28:05
學(xué)員,(1)未批準(zhǔn)以前,應(yīng)作會(huì)計(jì)分錄: 借:庫存商品? 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 (2)批準(zhǔn)以后,計(jì)入管理費(fèi)用,應(yīng)作會(huì)計(jì)分錄如下: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 貸:管理費(fèi)用
2023-06-17 10:45:15
是的
2017-04-08 09:15:59
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