国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-28 15:59

同學(xué)你好,
借,銀行存款5000
借,管理費(fèi)用80
貸,應(yīng)收賬款5080

單純的人生 追問

2021-12-28 15:59

折讓的進(jìn)管理費(fèi)用?

立紅老師 解答

2021-12-28 16:03

同學(xué)你好,如果沒有合同注明現(xiàn)金折扣,這部分是相當(dāng)于抹零,計入管理費(fèi)用;

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
1、實際發(fā)生壞賬時,核銷, 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 2、款項可以收回時,轉(zhuǎn)銷,兩種方法 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:壞賬準(zhǔn)備 轉(zhuǎn)銷時,也可分開核算, 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備
2019-12-06 10:56:44
同學(xué)你好, 借,銀行存款5000 借,管理費(fèi)用80 貸,應(yīng)收賬款5080
2021-12-28 15:59:14
你好 就是在列的位置分開寫應(yīng)收 未收 實收 時間,備注等 行的位置寫客戶的名稱
2019-12-13 15:33:39
同學(xué)你好 那你們實際收到這個應(yīng)收賬款了對吧
2022-03-31 14:03:39
你好,需要重新建賬,錄入正確期初數(shù)才是的
2019-07-30 11:01:27
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...