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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-02-25 06:50

如果應(yīng)收客戶有我們需要的原材料銷售給我們,有增值稅專用發(fā)票,這樣應(yīng)收應(yīng)付余額合并還要證明嗎?

吳月柳 解答

2017-02-24 21:13

要的,讓對方寫證明什么款抵什么款就可以了

吳月柳 解答

2017-02-25 09:48

要的,或者你不用再設(shè)應(yīng)付直接沖應(yīng)收就可以了

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相關(guān)問題討論
要的,讓對方寫證明什么款抵什么款就可以了
2017-02-24 21:13:39
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款是根據(jù)應(yīng)收賬款的借方余額-壞賬準(zhǔn)備貸方余額。你余額表里面有余額就可以,根據(jù)期末余額填列的
2019-04-23 16:22:13
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款是根據(jù)應(yīng)收賬款的借方余額-壞賬準(zhǔn)備貸方余額。你余額表里面有余額就可以,根據(jù)期末余額填列的
2019-04-23 16:21:14
同學(xué),將所有的金額相加變成一個金額 就好了同學(xué)
2019-09-03 16:49:26
你好;? ?你要寫那個欄次的金額; 如果只有預(yù)收賬款的話; 那么預(yù)收賬款欄次 = 預(yù)收賬款貸方%2B應(yīng)收賬款貸方金額? ?
2022-11-11 09:46:12
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