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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-28 10:03

是回來(lái)申報(bào)抵扣嗎?你是一般納稅人的話,在附表四,本期發(fā)生額還有實(shí)際抵扣金額,還有主表28欄里面填寫。

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是回來(lái)申報(bào)抵扣嗎?你是一般納稅人的話,在附表四,本期發(fā)生額還有實(shí)際抵扣金額,還有主表28欄里面填寫。
2021-12-28 10:03:36
你好,是的,分別填寫對(duì)應(yīng)的稅率申報(bào)。
2023-04-17 16:41:16
表4本期發(fā)生額里面 自己沒(méi)有帶出來(lái),你可以手動(dòng)填寫。
2024-06-21 15:09:56
你好!差額征稅需要抵扣的部分填在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料三》第3第5列,最后主表“本期應(yīng)補(bǔ)稅額”就是該所屬期需要繳納的稅額
2019-05-18 11:19:23
一般納稅人提供建筑服務(wù),適用差額計(jì)稅的,可以自取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除支付的分包款,以扣除后的余額為銷售額,按照3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。增值稅附表三主要填寫的是差額征稅的。具體填報(bào)如下: 建筑企業(yè)向業(yè)主開(kāi)具發(fā)票對(duì)應(yīng)的含稅銷售額填報(bào)附表三第6行的第1列,取得的分包款(含稅金額)填報(bào)在附表三第6行的第2-6列。注意的是,如果上期還有分包款未扣除,填在第二列、第六行;本期發(fā)生的可以扣除的分包款,填在填在第三列、第六行。其他欄次數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)生成。
2020-01-08 22:59:07
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