
老師,應(yīng)收賬款分錄 借:應(yīng)收賬款一應(yīng)收工程款一興居物業(yè) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 購進(jìn)材料分錄 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款一材料款一聯(lián)創(chuàng)公司這樣做對嗎?
答: 你好,可以的,可以這么做。
老師好,我們是小規(guī)模,已開發(fā)票,未收款。之前的會(huì)計(jì)做的分錄借:預(yù)付賬款~~xx 主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)這樣做不對吧?
答: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是銷售方,上個(gè)月給開了5000的發(fā)票。借:預(yù)付賬款。貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅。如果這個(gè)月做了紅沖。分錄應(yīng)該怎么做呢。是這一摸一樣的分錄,做紅字么?
答: 借:預(yù)付賬款。負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅。負(fù)數(shù)


竹子 追問
2021-12-27 16:58
郭老師 解答
2021-12-27 17:09