
- 老師,我想請問下我11月先支付了報銷的費(fèi)用,12月才到發(fā)票這個我要怎么做賬呢 - 答: 你好 11月先支付了報銷的費(fèi)用,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款等科目 12月才到發(fā)票,借:管理費(fèi)用等科目,貸:預(yù)付賬款 
- 給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬? - 答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000 
- 一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪? - 答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何 
- 老師想請問一下,員工報銷11月份的費(fèi)用,一般是在12月2號交報銷單后面粘帖發(fā)票,15號報銷費(fèi)用和工資一起轉(zhuǎn)過去這樣的11月和12月我怎么做賬呢 - 答: 借管理費(fèi)用? 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款? 應(yīng)付職工薪酬? 貸銀行存款 
- 老師,請問我在11月付了8-10月份發(fā)生的印刷費(fèi)用,但是對方要12月才開票,那11月份付款我要怎么入賬? 
- 請問老師,我們遇到先收到貨物發(fā)票,下月才收到銀行存款,或者先收到了費(fèi)用發(fā)票,下月才付款給別人,這個分錄怎么做呢,這樣做存在風(fēng)險嗎? 
- 老師,我想問一下,我們11月份轉(zhuǎn)款訂貨了,貨也到了,但是發(fā)票12月份才到。我做11月份的帳,能把12月份的發(fā)票附在11月份的付款回單后面嗎? 
- 老師,我想問下應(yīng)付票據(jù)怎樣調(diào)平,比如說我先用應(yīng)付票據(jù)支付的貨款,次月發(fā)票才到賬,我這個我要怎樣做分錄?來沖平應(yīng)付票據(jù) 
 
  
 





 
 
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