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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-27 08:40

您好
跨越了兩年了,是直接沖紅

冰雪微微 追問(wèn)

2021-12-27 09:23

以前年度法人從公戶提現(xiàn)出來(lái),以前會(huì)計(jì)把提出來(lái)的錢(qián)全放在其他應(yīng)收款款—備用金里了,她這樣做對(duì)嗎,導(dǎo)致到現(xiàn)在我賬上其他應(yīng)收款—備用金 3百多萬(wàn)多,銀行上面多出來(lái)2百多萬(wàn),全部不對(duì),銀行不對(duì)的原因是從開(kāi)業(yè)以來(lái)到2016年年底前兩任會(huì)計(jì)手工做的賬沒(méi)做銀行,2017年又找代賬公司做,銀行部分做了,還有些做錯(cuò)了,導(dǎo)致銀行與實(shí)際余額差額太大,其他應(yīng)收款—備用金 數(shù)額太大  都對(duì)不上,想找個(gè)合適科目先掛那里,又找不到合適的,要更正他們之前做錯(cuò)的地方太多。

bamboo老師 解答

2021-12-27 09:43

以前年度法人從公戶提現(xiàn)出來(lái),以前會(huì)計(jì)把提出來(lái)的錢(qián)全放在其他應(yīng)收款款—備用金里了,她這樣做的

bamboo老師 解答

2021-12-27 09:43

后期法人要還款 或者找發(fā)票報(bào)銷(xiāo)沖銷(xiāo)

冰雪微微 追問(wèn)

2021-12-27 09:48

我的意思是說(shuō)現(xiàn)在我賬面上的其他應(yīng)收款這筆錢(qián)怎么把它消下去

冰雪微微 追問(wèn)

2021-12-27 09:52

還有銀行他們也是做的一塌糊涂,銀行上面多出來(lái)了240多萬(wàn),我真的頭疼,不知道這賬該咋調(diào)

bamboo老師 解答

2021-12-27 09:56

賬面上的其他應(yīng)收款這筆錢(qián)  要不老板還款 要不就找發(fā)票報(bào)銷(xiāo)

冰雪微微 追問(wèn)

2021-12-27 13:05

找發(fā)票那肯定是不現(xiàn)實(shí)的,那還款我做個(gè)現(xiàn)金還款可以吧,但是現(xiàn)金還的話沒(méi)啥依據(jù),賬上目前沒(méi)那么多現(xiàn)金

bamboo老師 解答

2021-12-27 13:41

也可以做企業(yè)分紅的

冰雪微微 追問(wèn)

2021-12-27 13:45

那這個(gè)分錄咋做,分紅了話是不是牽扯交稅

bamboo老師 解答

2021-12-27 13:49

又不還錢(qián) 又沒(méi)有發(fā)票 又不想交稅 哪有這么好的事啊
借:利潤(rùn)分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利
貸:應(yīng)付股利
借:應(yīng)付股利
貸:其他應(yīng)收款-法人
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅

冰雪微微 追問(wèn)

2021-12-27 13:55

那還錢(qián)的話咋做賬,重點(diǎn)是需要附啥單據(jù)

bamboo老師 解答

2021-12-27 14:09

單位開(kāi)具現(xiàn)金收款收據(jù) 蓋單位財(cái)務(wù)專用章

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發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯(cuò)誤:應(yīng)當(dāng)用藍(lán)字填制一張更正的記賬憑證予以更正。 1、對(duì)上年度稅收發(fā)生影響的: 在上一年度決算報(bào)表編制前發(fā)現(xiàn)的,可直接調(diào)整上年度賬項(xiàng),對(duì)于影響利潤(rùn)的錯(cuò)賬須一并調(diào)整“本年利潤(rùn)”科目核算的內(nèi)容。 在上一年度決算報(bào)表編制之后發(fā)現(xiàn)的: ①對(duì)于不影響上年利潤(rùn)的項(xiàng)目,可以直接進(jìn)行調(diào)整。 ②對(duì)于影響上年利潤(rùn)的項(xiàng)目,應(yīng)通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”進(jìn)行調(diào)整。 2、不影響上一年度的稅收,但與本年度核算和稅收有關(guān)的 可以根據(jù)上一年度賬項(xiàng)的錯(cuò)漏金額影響本年度稅收情況,相應(yīng)調(diào)整本年度有關(guān)賬項(xiàng)。
2019-07-05 09:32:00
您好 跨越了兩年了,是直接沖紅
2021-12-27 08:40:13
你好!這個(gè)要看是什么錯(cuò)誤。如果不涉及損益類的,直接紅字沖減錯(cuò)誤的,然后做正確的就可以了。
2017-06-10 13:11:57
這個(gè)是要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目去核算
2018-12-28 15:15:36
您好,那您可以先紅字做原來(lái)的分錄,然后再做正確的
2019-08-15 20:24:43
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