去年有一筆賬,本來應(yīng)該紅沖管理費(fèi)用,但是做到了營業(yè)外收入科目,今年如何調(diào)整?現(xiàn)在2016年年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表尚未提交,且未做匯算清繳。

對不起請?jiān)彮吨x謝你我愛你
于2017-02-23 22:30 發(fā)布 ??1675次瀏覽
- 送心意
方老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師
2017-02-23 22:36
如何反結(jié),可以說說嗎?2016年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表是已經(jīng)提交了的,而且2016年的軟件已經(jīng)做了年結(jié),謝謝
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1,首先,會(huì)計(jì)和稅法存在口徑差異
2,你需要取判斷你這里差異是什么原因?qū)е?3,如果是口徑差異導(dǎo)致不用更改
4,如果是差錯(cuò)導(dǎo)致就需要根據(jù)差錯(cuò)原因去更改
2022-05-20 18:16:28
你年財(cái)務(wù)報(bào)表還是按照去年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表來填寫,也就是按照調(diào)整之前的數(shù)據(jù)來
你這些調(diào)整的業(yè)務(wù)具體的是什么的?
比如稅金及附加,你少計(jì)提了附加稅的
借稅金及附加
貸、應(yīng)交稅費(fèi)30910.78-28998.38
這個(gè)金額在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目,其他30欄填寫稅收金額
2022-05-23 14:25:25
那可以直接反結(jié)了進(jìn)行調(diào)整,不過你這個(gè)不影響利潤。
2017-02-23 22:32:56
你好,你們的營業(yè)費(fèi)用是把所有費(fèi)用統(tǒng)一計(jì)入營業(yè)費(fèi)用了嗎
2019-04-25 15:20:29
你好,不可以的
這樣會(huì)導(dǎo)致管理費(fèi)用,營業(yè)外支出發(fā)生金額與匯算清繳的數(shù)據(jù)不一致的
2017-05-17 15:04:41
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2017-02-23 22:32
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2017-02-23 22:43