
老師應(yīng)收賬款掛了貸方金額,是我們欠別人稅票,問題是以前發(fā)生的也可能對(duì)方不要我們開票的一直遺留在賬上,我們應(yīng)該怎么操作
答: 您好 貨物或者勞務(wù)已經(jīng)給對(duì)方提供了 只是還沒有開具發(fā)票 對(duì)吧
應(yīng)收賬款 是負(fù)數(shù) 是什么意思 在應(yīng)收應(yīng)付里 怎么看 欠稅票
答: 負(fù)數(shù)證明是預(yù)收賬款。欠稅費(fèi)通過應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬看。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師借應(yīng)收票據(jù) 貸,應(yīng)收賬款可以嗎?只有個(gè)票據(jù)
答: 同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
老師,我想問一下,應(yīng)收票據(jù)到期未收回為什么要轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款,到期了票不是還在嗎?票還沒有過期呀?
應(yīng)收賬款管理中 計(jì)算應(yīng)收賬款的相關(guān)指標(biāo)是否應(yīng)該考慮應(yīng)收票據(jù)
題目是“應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款”項(xiàng)目的列報(bào)方法,并闡述理由。 我知道列報(bào)方法,但我不知道為什么要這樣填?謝謝老師的解答。






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