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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2021-12-25 16:19

1借固定資產(chǎn)90000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項11700
資本公積=198300
貸實收資本300000

暖暖老師 解答

2021-12-25 16:19

第一個會計分錄錯了錯了

暖暖老師 解答

2021-12-25 16:20

1借固定資產(chǎn)90000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項11700
貸實收資本100000
資本公積-資本溢價1700

暖暖老師 解答

2021-12-25 16:21

2借原材料92000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項11960
貸實收資本100000
資本公積3960

不能再吃了 追問

2021-12-26 10:21

老師第二問的貸方資本公積也是貸資本公積-資本溢價嗎

暖暖老師 解答

2021-12-26 12:19

是的,你說的是正確的

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1借固定資產(chǎn)90000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項11700 資本公積=198300 貸實收資本300000
2021-12-25 16:19:25
借:原材料 應(yīng)交稅費 貸:實收資本
2020-07-02 09:50:35
借固定資產(chǎn)-集體福利32155? 累計折舊500 貸固定資產(chǎn)-辦公樓30000 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出2655 12月月初賬面價值=32155-32155/236
2021-12-21 10:15:22
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-05-29 10:59:37
您好 如果是根據(jù)合同簽訂價格開具的 可以用
2019-05-29 17:36:20
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