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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-02-23 15:28

結轉(zhuǎn)維修費收入成本 
借:主營業(yè)務成本-勞務成本   50 
      貸:應付職工薪酬             50 
計提工資 
借:管理費用-工資       20 
       貸:應付職工薪酬  20 
發(fā)放工資 
借:應付職工薪酬          20 
       貸:銀行存款          20 
那么這樣的話應付職工薪酬下還是有50的余額,該怎么結平呢,謝謝

素衣清顏 追問

2017-02-23 15:48

我沒有同一個工資計入到2個地方啊,月末計提次月要支付的工資,計提借:管理費用--工資,貸:應付職工薪酬,月末結轉(zhuǎn)維修費收入,借:主營業(yè)務成本,貸:應付職工薪酬,我現(xiàn)在非常糊涂了

宋生老師 解答

2017-02-23 15:21

你這個勞務成本就是收入的對應成本啊 
借主營業(yè)務成本-勞務成本 貸應付職工薪酬就可以了

宋生老師 解答

2017-02-23 15:32

你理解錯了,工資你要么計入管理費用 ,要么計入成本,不能同一個工資計入到2個地方。

宋生老師 解答

2017-02-23 15:50

所以說你做了2次應付職工薪酬。工資要么計入費用 ,要么計入成本

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相關問題討論
你這個勞務成本就是收入的對應成本啊 借主營業(yè)務成本-勞務成本 貸應付職工薪酬就可以了
2017-02-23 15:21:55
你好!是的。借主營業(yè)務成本 貸應付職工薪酬。
2021-03-23 16:37:16
你好,你的分錄就是計提工資的分錄了。
2019-04-18 09:40:35
其實沒有太大區(qū)別。
2018-11-19 10:08:59
你好,車間人員工資記入生產(chǎn)成本
2019-10-14 10:27:04
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