
12月的時候客戶給我開一張增值稅專用,我也抵扣了,后來發(fā)現發(fā)票開錯了,客戶給我開了一張負數發(fā)票,我要怎么做賬呀?
答: 你要進項轉出先。購貨方已認證抵扣的,收到紅字發(fā)票后,要根據紅字發(fā)票上的金額和稅額做進項稅額轉出: 借:庫存商品(紅字) 貸:應付賬款(紅字) 應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出) 然后做正確的。
老師,以往年度發(fā)票開錯了,現在收到負數發(fā)票怎么做賬
答: 你好,你是購買方式嗎?之前分錄是怎么做的?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
因為開增值稅專用發(fā)票開錯了,現在開了負數發(fā)票怎么做賬呢
答: 您好!跟正數發(fā)票分錄一樣,只是金額寫負數。

