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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-24 08:56

你好,可以反結(jié)賬修改的。

牟宸譯 追問(wèn)

2021-12-24 08:57

老師,是制造費(fèi)用的,后期都分配了,如果反結(jié)賬的話(huà),全部都要改了

郭老師 解答

2021-12-24 08:58

你好,那你就在這個(gè)月紅沖。

牟宸譯 追問(wèn)

2021-12-24 09:00

老師,上個(gè)月這個(gè)憑證上有五個(gè)發(fā)票的分錄,只有寫(xiě)錯(cuò)了,需要全部紅沖還是部分紅沖吶?

郭老師 解答

2021-12-24 09:01

你好,沖做錯(cuò)的就可以。

牟宸譯 追問(wèn)

2021-12-24 09:03

老師,是由制造費(fèi)用改原材料,我就寫(xiě)借原材料,應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)付賬款,然后紅沖上月寫(xiě)錯(cuò)分錄,紅字,借制造費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)付賬款,這樣可以么?

郭老師 解答

2021-12-24 09:05

你好,正確的應(yīng)該是借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款,然后你做的是借制造費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款嗎?如果是的話(huà),應(yīng)該是借原材料貸制造費(fèi)用才對(duì)。

牟宸譯 追問(wèn)

2021-12-24 09:08

是的,謝謝老師,一下子簡(jiǎn)單好多了吶

郭老師 解答

2021-12-24 09:08

不用客氣,工作愉快。

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你好,可以反結(jié)賬修改的。
2021-12-24 08:56:00
你好,紅沖憑證最少涉及兩個(gè)科目,要不憑證無(wú)法做到借貸相等的
2020-07-02 11:51:49
如果不涉及損益類(lèi)科目,可以這樣操作
2018-09-06 12:39:38
這個(gè)直接將這個(gè)科目恢復(fù)過(guò)來(lái)。再進(jìn)行過(guò)賬。
2020-03-07 12:00:51
您好,可以用以前年度損益調(diào)整,未分配利潤(rùn)
2023-10-07 10:05:39
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