甲公司以一臺(tái)設(shè)備換入乙公司一批原材料,換出設(shè)備的賬面原價(jià)800000元累計(jì)折舊300000元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20000元,不含增值稅的公允價(jià)值為400 000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為52000元,另外,換出設(shè)備以銀行存款支付1000元運(yùn)費(fèi):換入原材料不含增值稅的公允價(jià)值為400000元,可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為52000元,該交換滿足以公允價(jià)值為基礎(chǔ)計(jì)量的條件,一要求:編制甲公司非貨幣性資產(chǎn)交換相關(guān)會(huì)計(jì)分錄(寫出相應(yīng)明細(xì)科日)

單純的發(fā)夾
于2021-12-22 23:09 發(fā)布 ??4252次瀏覽
- 送心意
小奇老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-12-22 23:35
同學(xué)您好,甲公司賬務(wù)處理為:
借:固定資產(chǎn)清理 480000
累計(jì)折舊 300000
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 20000
貸:固定資產(chǎn) 800000
借:固定資產(chǎn)清理 1000
貸:銀行存款 1000
借:原材料 400000
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 52000
資產(chǎn)處置損益 81000 (481000-400000)
貸:固定資產(chǎn)清理 481000 (480000+1000)
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 52000
相關(guān)問(wèn)題討論
您好
寫第一筆分錄就好了
2019-11-24 10:12:11
同學(xué)您好,甲公司賬務(wù)處理為:
借:固定資產(chǎn)清理? ?480000
? ? ? ?累計(jì)折舊? ?300000
? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備? ?20000
? ?貸:固定資產(chǎn)? ?800000
借:固定資產(chǎn)清理? ?1000
? ?貸:銀行存款? ?1000
借:原材料? ?400000
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? ?52000
? ? ? ?資產(chǎn)處置損益? ? 81000? ?(481000-400000)
? ?貸:固定資產(chǎn)清理? ?481000? ? (480000%2B1000)
? ? ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? ?52000
? ? ? ? ??
2021-12-22 23:35:17
甲公司賬務(wù)處理為:
借:固定資產(chǎn)清理 480000
累計(jì)折舊 300000
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 20000
貸:固定資產(chǎn) 800000
借:固定資產(chǎn)清理 1000
貸:銀行存款 1000
借:原材料 400000
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 52000
資產(chǎn)處置損益 81000 (481000-400000)
貸:固定資產(chǎn)清理 481000 (480000%2B1000)
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 52000
2021-12-24 16:53:53
你好,是做8月份,還是9月份,還是10月份的分錄呢??
2021-11-01 15:24:59
是的,你的分錄是正確的了
2018-08-06 12:32:00
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