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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-12-22 19:50

您好
借;應收賬款 70000+9100+3000=82100
貸:主營業(yè)務收入 70000
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 70000*0.13=9100
貸:銀行存款 3000

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您好 借;應收賬款 70000%2B9100%2B3000=82100 貸:主營業(yè)務收入 70000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 70000*0.13=9100 貸:銀行存款 3000
2021-12-22 19:50:46
這個是需要調整出來的,不用交
2023-10-19 11:25:05
同學,您好! 替客戶代墊運費的會計分錄 借:應收賬款-某客戶 (價稅合計數(shù)) 貸:銀行存款
2022-07-10 14:42:25
借:原材料10000應交稅費應交增值稅進項稅額1300 其他應收款1000 貸:銀行存款14000
2021-08-29 21:35:11
您好,是需要分錄嗎還是
2022-11-28 17:56:50
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