老師,當(dāng)月暫估入賬,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候不就連著進項稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)進成本里了嗎?
山丘
于2021-12-22 17:20 發(fā)布 ??753次瀏覽
- 送心意
宋艷萍老師
職稱: 中級會計師,經(jīng)濟師
2021-12-22 17:23
你好:月底按暫估成本結(jié)轉(zhuǎn),次月拿到發(fā)票時沖減暫估,重新按發(fā)票金額記賬,并調(diào)整成本差額。
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
次月發(fā)票到了
借借庫存商品負數(shù)貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款負數(shù)
重新入賬
借庫存商品 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)付賬款
調(diào)整成本差額,少了補記
借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
多了沖回差額
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 貸庫存商品負數(shù)
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你好:月底按暫估成本結(jié)轉(zhuǎn),次月拿到發(fā)票時沖減暫估,重新按發(fā)票金額記賬,并調(diào)整成本差額。
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
次月發(fā)票到了
借借庫存商品負數(shù)貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款負數(shù)
重新入賬
借庫存商品 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)付賬款
調(diào)整成本差額,少了補記
借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
多了沖回差額
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 貸庫存商品負數(shù)
2021-12-22 17:23:06

您好!進項稅額不能暫估。
你說的是借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估這樣吧
2017-05-10 11:06:46

您好,暫估不可以含稅的,有專門的文件。
2017-02-14 09:34:22

你好。借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估,
收到發(fā)票紅字沖回暫估,在借主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款
2024-05-11 11:46:15

你好,沒事的,這個月發(fā)票來,沖銷上個月暫估入賬的,再重新做賬,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-10-20 18:02:42
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