老師,一般納稅人不管什么行業(yè)?手工賬和電子賬每月都需要對(duì)應(yīng)交增值稅進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?比如:本月銷項(xiàng)13,進(jìn)項(xiàng)11,多的2,要做轉(zhuǎn)出嗎?留底稅也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?留底稅按照我的理解是不是就是上月有光有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng),留到下月就屬于留底稅吧?

順如心
于2021-12-22 15:29 發(fā)布 ??562次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-12-22 15:31
你好1. 是的。 月末做下結(jié)轉(zhuǎn)哈 2. 留抵的話轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去 3. 可以的
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你好1. 是的。 月末做下結(jié)轉(zhuǎn)哈 2. 留抵的話轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去 3. 可以的
2021-12-22 15:31:21
你好
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-07-15 11:02:15
您好,對(duì)的,是這樣做的,然后你收到的話,借方銀行存款,沖減這個(gè)未交增值稅
2024-08-06 17:54:07
一般納稅人繳納的增值稅是不是應(yīng)計(jì)入,借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--未交增值稅 貸:銀行存。
借方余額表示進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,也就是還可以繼續(xù)抵扣。在增值稅納稅申報(bào)表中與期末留底稅額一欄一致。
2019-01-14 20:34:07
您好,月末做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下個(gè)月繳納的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
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2021-12-22 18:25
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2021-12-22 19:12