
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),通過外綜服出口貨物,出給外國客戶之后,給外綜服開了一張代辦退稅專用發(fā)票,請問,我現(xiàn)在申報增稅,填寫申報表是和平時開的專票一樣填寫嗎?我已經(jīng)申報過了,怕錯了,所以來核實一下。 謝謝老師。
答: 同學(xué)你好 對的 這個是一樣的
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅,進(jìn)項發(fā)票沒用嗎 直接出口數(shù)據(jù)申報就可以?
答: 有用的,需要認(rèn)證,然后辦理出口退稅申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
生產(chǎn)型企業(yè)出口貨物開具的普通發(fā)票單位和報關(guān)單上單位不一致,該怎么申報退稅?
答: 同學(xué)你好 不一樣的話就不能退稅







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