12、31日,攤銷本月應由廠部負擔的報刊費1500元。13、31日,支付下半年營業(yè)部房屋租金30000元。14、31日,本月預提利息費用2000元。15、31日,結算本月應付職工工資,其中,甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資40000元乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資30000元,車間管理人員工資8000元,行政管理部門人員工資10000元。并按工資總額的14%計提職工福利費。16、以銀行存款還到期的銀行借款本金200000,利息15000元(利息已全部預提)。17、請計算本月應交的增值稅額。18、計算本月應承擔的城市維護建設稅(7%)、教育費附加(3%),并進行賬務處9、結轉當期本年利潤。20、按25%稅率計算本期所得稅費用。21、計算凈利潤,結轉本年利潤至利潤分配。22、31日,提取法定盈余公積5000元,分配股利20000元,其余為未分配利潤。要求:1、請根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄,列至二級明細賬。2、完成當期結賬分錄。3、完成利潤表的編制。

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于2021-12-21 08:16 發(fā)布 ??1827次瀏覽
- 送心意
張壹老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-12-21 11:12
你好,,分錄多,做好發(fā)給你
相關問題討論
你好,稅金及附加要結轉到本年利潤
2019-05-24 17:01:40
先計提,然后再交納,計提的時候借稅金及附加貸應交稅費,交的時候借應交稅費貸銀行存款,期末需要結轉損益。
2019-07-01 10:49:39
你好?
1、計提時會計分錄:
借:主營業(yè)務稅金及附加
貸:應交稅費——應交城市維護建設稅
其他應交款——教育費附加
——地方教育費附加
2、結轉時會計分錄:
貸:主營業(yè)務稅金及附加
借:本年利潤
2022-05-09 10:35:20
你好,,分錄多,做好發(fā)給你
2021-12-21 11:12:54
借;稅金及附加 貸;應交稅費
2017-02-10 10:00:02
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張壹老師 解答
2021-12-21 11:51