
您好,就是我們單位簽了一個合同4萬,款未付,我們把發(fā)票開了一部分5000元,款未付?。≌垎栠@怎么做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 你們沒有付款,但是開票了?應該是沒有收款吧
賬上暫估的材料拿不到發(fā)票,已經(jīng)跨年,當年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在處理掉這個暫估怎么做賬
答: 你好,沖銷暫估,把結(jié)轉(zhuǎn)的成本也需要沖銷
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好 我們公司 購買的材料直接用于工程建設 7月份付錢買的 ,8月份給開的發(fā)票 ,我這邊怎么做賬如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
答: 你好,你們是建筑公司的嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本是在幾月份。
老師好,有幾個商品發(fā)票還沒進來先做了暫估,但是已經(jīng)開出去了,該怎么做賬呢?需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
我公司購進貨物,有打款了,但發(fā)票還沒拿到的,有拿到發(fā)票款也付了的,那我做賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候應該怎么做?


俊秀的巨人 追問
2021-12-20 13:42
美橙老師 解答
2021-12-20 13:47
俊秀的巨人 追問
2021-12-20 13:52
美橙老師 解答
2021-12-20 13:54
俊秀的巨人 追問
2021-12-20 13:57
美橙老師 解答
2021-12-20 13:57