老師,實際工作中,那個工資表的模板需要從個稅系統(tǒng) 問
你好,這個不用,你可以自己做工資表。 答
問題稅務(wù)系統(tǒng)比出:2024年收入3110萬,申報成本2756 問
你好虛增了嗎 還是實際有業(yè)務(wù) 前者需要調(diào)整 后者不調(diào)整 答
老師您好,上個月貨收到了,發(fā)票未開,貨已打,上個月分 問
同學,你好 不是。 本月 借:原材料 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負數(shù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 答
小規(guī)模公司沒有庫存,現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開普 問
同學,你好 算虛開,沒有真實業(yè)務(wù)的就是虛開 答
您好,老師,請教您一個問題:2013年購入的固定資產(chǎn),款 問
借固定資產(chǎn),貸,預(yù)付賬款, 以前年度的折舊需要補上,借,利潤分配,未分配利潤,貸,累計折舊。這個有發(fā)票嗎? 如果沒有發(fā)票的話,折舊不能抵扣。 答

上月發(fā)票名字開錯了,本月開了對應(yīng)的銷項負數(shù)發(fā)票(名字是錯的),如何做賬務(wù)處理,銷項負數(shù)票還入賬嗎?
答: 您好,按照上月正數(shù)發(fā)票,做負數(shù)就可以
銷項負數(shù)發(fā)票要入賬么
答: 借、應(yīng)收賬款負數(shù) 貸、主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、 應(yīng)交稅費負數(shù) 這是當年的,如果是跨年的主營業(yè)務(wù)收入改成以前年度損益調(diào)整,或者是利潤分配未分配利潤。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好有一張專票8月開具的9月客戶 需要更換為普票重新開,問8月第一聯(lián)我已經(jīng)入賬了還需要把第一聯(lián)從賬上拿出來和其他聯(lián)次放一起保管,還是第一聯(lián)繼續(xù)放賬,其他聯(lián)次和銷項負數(shù)發(fā)票一起放呢,忘記了
答: 你好,不用的第一聯(lián)拿來作賬就可以








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