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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-21 02:04

好的,那什么樣的報(bào)表才算是一份合格的財(cái)務(wù)報(bào)表,現(xiàn)在報(bào)的報(bào)表問題很大,各個(gè)科目期初與期末數(shù)相差很大

王雁鳴老師 解答

2017-02-20 20:45

您好,不用,把資產(chǎn)負(fù)債表重分類,應(yīng)付賬款借方余額的明細(xì)科目余額加起來,填寫到預(yù)付賬款。應(yīng)收賬款的貸方余額的明細(xì)科目余額加起來,填寫到預(yù)收賬款就行了,應(yīng)交稅金負(fù)數(shù)不做處理。

王雁鳴老師 解答

2017-02-21 08:41

您好,把憑證做正確,據(jù)實(shí)操作,得出報(bào)表來,那就是一份合格的財(cái)務(wù)報(bào)表的。

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您好,不用,把資產(chǎn)負(fù)債表重分類,應(yīng)付賬款借方余額的明細(xì)科目余額加起來,填寫到預(yù)付賬款。應(yīng)收賬款的貸方余額的明細(xì)科目余額加起來,填寫到預(yù)收賬款就行了,應(yīng)交稅金負(fù)數(shù)不做處理。
2017-02-20 20:45:07
你好,你得需要調(diào)整一下的,收不回來的,做到營(yíng)業(yè)外支出,你們單位不需要支付的,做到營(yíng)業(yè)外收入,如果調(diào)整之后有利潤(rùn)的需要正常交。
2022-03-04 10:26:33
同學(xué)你好 應(yīng)收賬款重分類到應(yīng)付賬款 其他應(yīng)付款重分類到其他應(yīng)收款 變現(xiàn)存貨、收回其他應(yīng)收款,沖銷應(yīng)付賬款 余額分配給股東
2020-06-12 20:26:24
同學(xué)你好,比如應(yīng)收是100,應(yīng)付也是100,那么在報(bào)表上應(yīng)收體現(xiàn)的是100,應(yīng)付體現(xiàn)的也是100,就是說不能將應(yīng)收與應(yīng)付抵消,報(bào)表上體現(xiàn)應(yīng)收和應(yīng)付為0
2021-06-23 09:33:45
你好,同學(xué)D屬于不可以抵消的 你這里問的是不屬于抵消的 而不是不屬于抵消
2022-06-14 22:54:24
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