
客戶欠我公司貨款116000,現(xiàn)在客戶準(zhǔn)備給我一張120400的承兌,讓我轉(zhuǎn)賬給他公司4400元,這給會計分錄怎么做呢?
答: 你好 借;應(yīng)收票據(jù) 120400 貸;應(yīng)收賬款 116000 銀行存款 4400
老師,你好。我們的一個客戶A公司欠我司貨款1500元,已于2019年6月轉(zhuǎn)賬結(jié)清了。不過2019年7月初,A公司變更了名稱為B公司了,要求我們原路返這筆1500元的貨款轉(zhuǎn)賬回A公司。然后B公司給我們轉(zhuǎn)了1500元的貨款,相當(dāng)是A公司目前賬上掛著1500元未收的,但這一筆賬B公司已幫還了,怎么做會計分錄???
答: 原路退還時:借:其他應(yīng)收款-B公司 貸:銀行存款 1500 收到B公司轉(zhuǎn)款時:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-B公司 1500
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,收到微信轉(zhuǎn)賬支付的貨款怎么做會計分錄?
答: 你好,跟平時那種收到貨款一樣處理。


樂觀的刺猬 追問
2021-12-17 17:56
東老師 解答
2021-12-17 17:56