
客戶欠我公司貨款116000,現(xiàn)在客戶準備給我一張120400的承兌,讓我轉(zhuǎn)賬給他公司4400元,這給會計分錄怎么做呢?
答: 你好 借;應收票據(jù) 120400 貸;應收賬款 116000 銀行存款 4400
老師,你好。我們的一個客戶A公司欠我司貨款1500元,已于2019年6月轉(zhuǎn)賬結清了。不過2019年7月初,A公司變更了名稱為B公司了,要求我們原路返這筆1500元的貨款轉(zhuǎn)賬回A公司。然后B公司給我們轉(zhuǎn)了1500元的貨款,相當是A公司目前賬上掛著1500元未收的,但這一筆賬B公司已幫還了,怎么做會計分錄啊?
答: 原路退還時:借:其他應收款-B公司 貸:銀行存款 1500 收到B公司轉(zhuǎn)款時:借:銀行存款 貸:其他應收款-B公司 1500
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,收到微信轉(zhuǎn)賬支付的貨款怎么做會計分錄?
答: 你好,跟平時那種收到貨款一樣處理。


秋茴 追問
2019-08-24 15:28
風老師 解答
2019-08-24 15:46