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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2021-12-17 12:26

借在建工程52100
應交稅費應交增值稅進項6500
貸銀行存款58600

暖暖老師 解答

2021-12-17 12:26

借在建工程800
貸銀行存款800

暖暖老師 解答

2021-12-17 12:26

借固定資產(chǎn)52900
貸在建工程52900

暖暖老師 解答

2021-12-17 12:27

每年計提折舊是(52900-5000)/10=4790
借管理費用4790
貸累計折舊4790

暖暖老師 解答

2021-12-17 12:27

借管理費用1000
貸銀行存款1000

暖暖老師 解答

2021-12-17 12:28

借銀行存款11300
貸固定資產(chǎn)清理10000
應交稅費應交增值稅銷項稅1300

暖暖老師 解答

2021-12-17 12:29

借固定資產(chǎn)清理38530
累計折舊14370
貸固定資產(chǎn)52900

暖暖老師 解答

2021-12-17 12:29

借固定資產(chǎn)清理300
貸銀行存款300

暖暖老師 解答

2021-12-17 12:29

借資產(chǎn)處置損益28830
貸固定資產(chǎn)清理28830

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借在建工程52100 應交稅費應交增值稅進項6500 貸銀行存款58600
2021-12-17 12:26:10
您好 您想下公司采購,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)也是在借方,和正常采購一樣的。 因為增值稅=銷項-進項,進項需要抵扣的,為了實現(xiàn)差額的效果,只有計入借方,因為銷項是計入貸方的。
2020-07-13 17:07:17
企業(yè)收到專用發(fā)票,票面上的稅額是可以作為進項稅在銷項稅中進項抵扣的,是可抵扣資產(chǎn),所以入借方
2020-07-16 10:38:55
同學好,記錄管理費用勞保費,可以開具增值稅專用發(fā)票,
2020-04-10 09:13:56
您好 質(zhì)量問題少收到貨款 應該開具折扣發(fā)票 沖減銷售收入跟應收賬款 然后做紅字分錄
2020-03-18 17:02:08
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