老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月 問(wèn)
同學(xué),你好 你當(dāng)月不開(kāi)票,也要做無(wú)票收入,庫(kù)存商品要出去的 答
以貨易貨,120 萬(wàn)元的庫(kù)存商品換取A公司市場(chǎng)價(jià)格為 問(wèn)
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計(jì)算 答
老師你好,我想問(wèn)一下員工租房現(xiàn)在退租了,我們給房 問(wèn)
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師,一套賬的大公司核對(duì)應(yīng)付賬款流程是怎樣的呢? 問(wèn)
您好,一般是要核對(duì)紙質(zhì)的采購(gòu)入庫(kù)單和送貨單 答
工廠車間工人的伙食費(fèi)計(jì)入什么科目呢?? 問(wèn)
工廠車間工人的伙食費(fèi)計(jì)入 制造費(fèi)用-福利費(fèi) 答

我看到這賬無(wú)語(yǔ)了2013年末利潤(rùn)分配為零,2014年初就寫入年初數(shù)借方100萬(wàn),這該怎么調(diào)出呢
答: 借:以前年度損益100,貸:未分配利潤(rùn)100
2013年利潤(rùn)分配余額為零,到2014年初就看到一筆誤記的借方余額,100多萬(wàn),如何轉(zhuǎn)出?
答: 按原記錯(cuò)的分錄做一筆負(fù)數(shù)的分錄。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司18年2月末總賬本年利潤(rùn)余額450566.29,期初-412298.73(未轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面);無(wú)明細(xì)賬;資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)年初數(shù)-829521.52,期末數(shù)23730.96;17年12月未分配利潤(rùn)年初數(shù)-418272.79,期末數(shù)-830571.82;根據(jù)這些資料怎樣算出18年2月末的未分配利潤(rùn)呢。謝謝!
答: -830571.82+450566.29

