
應(yīng)收賬款貸方余額,是國(guó)外貨款,以前年度的,要處理的話會(huì)計(jì)分錄怎么寫合適?
答: 應(yīng)收賬款貸方余額表示預(yù)收的貨款。
2019年6月收回以前年度已作為壞賬注銷的應(yīng)收賬款3000元。當(dāng)年年末應(yīng)收賬款余款余額120萬(wàn)元。做會(huì)計(jì)分錄
答: 您好 借:銀行存款 3000 貸:應(yīng)收賬款 3000 借:應(yīng)收賬款 3000 貸:壞賬準(zhǔn)備 3000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
以前年度的預(yù)收賬款錯(cuò)給轉(zhuǎn)入收入了,并且交了稅,現(xiàn)在需要重新轉(zhuǎn)出來(lái),怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
答: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸預(yù)收賬款
以前沒(méi)有建賬,現(xiàn)在開(kāi)始建賬,那收到以前應(yīng)收賬款怎么做分錄,怎么調(diào)整,還需要轉(zhuǎn)成本嗎,以前年度稅金已經(jīng)交了
老師你好,假公司今年才開(kāi)始建賬,期初應(yīng)收賬款為零,但后來(lái)又收到了以前年度發(fā)生的業(yè)務(wù)結(jié)算款,這個(gè)要怎么做分錄呢?
老師,內(nèi)賬里有很多以前年度的應(yīng)收賬款,其實(shí)都收到了,現(xiàn)在想理一下,把應(yīng)收賬款都調(diào)整掉,分錄怎么做?


申屠虹旭 追問(wèn)
2017-02-19 15:09
申屠虹旭 追問(wèn)
2017-02-19 17:45
方老師 解答
2017-02-18 21:12
方老師 解答
2017-02-19 07:13
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2017-02-19 15:23
方老師 解答
2017-02-19 17:46