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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-14 14:52

你好,企業(yè)所得稅申報嗎?那你的增值稅少交了。

一米陽光 追問

2021-12-14 14:53

老師好,企業(yè)所得稅申報的時候包含未開票收入

一米陽光 追問

2021-12-14 14:57

老師,那我要補繳增值稅嗎?會不會有滯納金,已經(jīng)很長時間了,前任會計都是這樣操作的(未開票部分不報增值稅)稅局也沒有找上來

郭老師 解答

2021-12-14 15:01

對的是的,因為你的增值稅和所得稅收入不一致。

一米陽光 追問

2021-12-14 15:03

如果一直不申報未開票部分,會怎么樣

郭老師 解答

2021-12-14 15:05

你們的增值稅少繳納了。

郭老師 解答

2021-12-14 15:05

查到要求補上。
交滯納金

一米陽光 追問

2021-12-14 15:09

知道了老師,謝謝

郭老師 解答

2021-12-14 15:14

不要客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
1.會費收入,如果與貨物銷售沒有直接關(guān)系,不用繳納增值稅 2.捐贈收入,是接受捐贈,不用繳納增值稅;
2017-09-01 16:43:05
你好,企業(yè)所得稅申報嗎?那你的增值稅少交了。
2021-12-14 14:52:58
是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計提繳納的 你有進項稅 可以抵扣銷項稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
2018-11-15 09:38:52
是應(yīng)該按實際銷售額申報
2018-11-02 10:19:21
你好,學員,未票收入那里填寫負數(shù)的
2022-03-17 17:02:58
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