
老師,我的賬是從公司開始補(bǔ)做,庫存賬從12月開始用系統(tǒng),那我11月賬要怎么和庫存期初數(shù)對上呢,就是原材料采購那。我7-10直接按發(fā)票計(jì)入到了制造費(fèi)用,我是直接把庫存期初數(shù)做成11月暫估入賬嗎
答: 你好 ; 你們要先整理好截止到11月末的期末數(shù)據(jù)來建賬的。先做盤點(diǎn)
原材料暫估入庫,再怎么沖暫估,如果當(dāng)月有生產(chǎn)領(lǐng)用,還要沖銷售成本,還是制造費(fèi)用?
答: 你好!是的。如果領(lǐng)用了,領(lǐng)用的也要沖減。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
原材料暫估入賬后,等收到發(fā)票沖紅處理時(shí),摘要應(yīng)該怎么寫?
答: 沖XX年XX月XX日材料暫估入賬XX號憑證,用紅筆寫金額。








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星韻 追問
2021-12-14 14:45
星韻 追問
2021-12-14 14:45
星韻 追問
2021-12-14 14:47
meizi老師 解答
2021-12-14 14:52