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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2021-12-14 14:44

你好 ;   你們要先整理好截止到11月末的期末數(shù)據(jù)來建賬的。先做盤點(diǎn)

星韻 追問

2021-12-14 14:45

已經(jīng)盤點(diǎn),期初數(shù)都錄了

星韻 追問

2021-12-14 14:45

只是我財(cái)務(wù)賬是從7月開始,庫房從12月開始

星韻 追問

2021-12-14 14:47

就是7-11月我所收到材料發(fā)票全部直接做入制造費(fèi)用,沒有經(jīng)過入庫出庫,現(xiàn)在11月庫存有期初數(shù),我是直接把庫存期初數(shù)做到暫估入賬嗎

meizi老師 解答

2021-12-14 14:52

你好; 意思你錄入了還是 不平衡嗎 ? 你試算不平衡是嗎 

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相關(guān)問題討論
你好 ; 你們要先整理好截止到11月末的期末數(shù)據(jù)來建賬的。先做盤點(diǎn)
2021-12-14 14:44:08
你好!是的。如果領(lǐng)用了,領(lǐng)用的也要沖減。
2019-07-12 15:14:11
成本可以按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-08-20 15:32:21
沖XX年XX月XX日材料暫估入賬XX號憑證,用紅筆寫金額。
2017-05-24 13:13:35
沖銷 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2016-04-06 18:19:24
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