
12月購(gòu)進(jìn)A材料稅額500, B材料稅額600都確得了專用發(fā)票,12月銷售A材料,B材料沒有銷售,申報(bào)12月的增值稅時(shí)B材料的稅額可以抵扣我銷售出去的增值稅不?
答: 你好,B材料的稅額可以正常抵扣。
老師您好,我單位9月份銷售材料,到12月份知道對(duì)方不需要了,發(fā)票需要沖紅,金額有13萬(wàn)多,但是9月份產(chǎn)生13萬(wàn)多的增值稅還存在欠稅,稅款還需要先結(jié)清嗎?這種情況應(yīng)該怎么處理
答: 你好,這個(gè)其實(shí)不需要先結(jié)清,你這個(gè)月沖紅了不就沒了嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
銷售一批原材料,開出的增值稅發(fā)票注明價(jià)款50000元,增值稅稅額6500元,該批原材料實(shí)際成本為45000元。
答: 你好,學(xué)員, 借應(yīng)收賬款56500 貸其他業(yè)務(wù)收入50000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅6500 借其他業(yè)務(wù)成本45000 貸原材料45000


牛仔褲的夏天 追問(wèn)
2021-12-14 11:30
小鎖老師 解答
2021-12-14 11:37