
老師我剛到一家社會促進(jìn)會做會計,他們把代發(fā)工資做成這種,收到錢時: 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 付出去時:借 其他應(yīng)付款貸 銀行存款 平賬:借 預(yù)收賬款 貸 其他應(yīng)收款 ,這樣做對嗎?我總覺得不對勁
答: 你好,代發(fā)工資的話,收到錢,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款。支付,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。
老師,我們支付租金沒有收到發(fā)票,有一個月掛到“其他應(yīng)收款”的科目下了。后來幾個月又做到了“預(yù)付賬款”,現(xiàn)在年底想調(diào)整好。是直接按以下沖銷就可以了嗎?原來:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款調(diào)賬:借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)收款
答: 您好,是可以的,謝謝!
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問公司預(yù)付了一筆裝修費,能否不設(shè)置預(yù)付賬款通過其他應(yīng)收款科目設(shè)置呢?借:其他應(yīng)收款-某企業(yè) 貸:銀行存款?
答: 你好 可以 你可以先這樣掛著

