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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-02-17 11:19

怎么補(bǔ)計提?分錄能寫一下嗎?

燕子 追問

2017-02-17 11:25

這樣不是影響本年度的損益了嗎?不用以前年度損益調(diào)整科目,是不是因?yàn)榻痤~小

笑笑老師 解答

2017-02-17 11:17

您好,不需要用這個科目

笑笑老師 解答

2017-02-17 11:22

您好: 
借:稅金及附加 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅

笑笑老師 解答

2017-02-17 11:32

您好,以前年度多、少計費(fèi)用或多、少計收益時,應(yīng)通過“以前年度損益調(diào)整”科目來代替原相關(guān)損益科目,對方科目不變。其實(shí)就是一些如管理費(fèi)用多計少計了,再調(diào)整時不用管理費(fèi)用等用這個科目替代管理費(fèi)用

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您好,不會自動到2017年度的系統(tǒng)里面去,用以前年度損益調(diào)整是為不影響今年的收入成本費(fèi)用
2019-01-29 17:00:10
您好,不需要用這個科目
2017-02-17 11:17:24
如果這個電費(fèi)是本年用電的電費(fèi),那在你付電費(fèi)的時候就要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的。發(fā)票晚到但你費(fèi)用要先計提的。所以你拿到發(fā)票時候不用處理,放在以前支付電費(fèi)那塊就行。
2019-12-13 23:22:40
學(xué)員你好,損益類科目需要調(diào)整跨年的賬,需要通過“以前年度損益調(diào)整”科目,在將“以前年度損益調(diào)整”科目結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配-未分配利潤”。應(yīng)該是借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
2018-01-29 14:15:20
跨年不能作廢,只能沖紅。 按沖銷收入做“利潤分配-未分配利潤”科目 1、紅字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 2、沖回12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (余額)
2020-06-02 11:25:30
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