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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-13 15:12

應(yīng)交所得稅=(利潤(rùn)總額-研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額)*所得稅稅率

大方的舞蹈 追問

2021-12-13 15:13

研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除怎么算的,是研發(fā)費(fèi)用*175%嗎?

大方的舞蹈 追問

2021-12-13 15:13

所得稅稅率是按15%,還是25%

辜老師 解答

2021-12-13 15:57

你是高新技術(shù)企業(yè)就是15%

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應(yīng)交所得稅=(利潤(rùn)總額-研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額)*所得稅稅率
2021-12-13 15:12:01
納稅金額=(利潤(rùn)總額+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額)*所得稅稅率
2017-07-05 13:58:28
=(利潤(rùn)-研發(fā)費(fèi)用*75%)*稅率
2020-03-12 15:49:31
同學(xué)你好:賬面研發(fā)可加計(jì)扣除部分的100%或者75%, 參加《研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除最新指引》以及財(cái)政部?國(guó)家稅務(wù)總局?科技部關(guān)于完善研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策的通知》(財(cái)稅〔2015〕119號(hào))、《財(cái)政部?稅務(wù)總局?科技部關(guān)于企業(yè)委托境外研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除有關(guān)政策問題的通知》(財(cái)稅〔2018〕64號(hào))
2022-03-12 03:41:57
你好!比如你本身花費(fèi)了1萬元的研發(fā)費(fèi)用,算下來利潤(rùn)是5000元。 比如可以加計(jì)扣除50%就是加計(jì)扣除5000元,那么你利潤(rùn)就是0了,不用交所得稅了
2018-08-02 10:20:32
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