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送心意

袁老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-02-17 10:23

期初借方余額是其他應(yīng)收款-800000,現(xiàn)在是收到34萬的支票,應(yīng)該借應(yīng)收票據(jù),收到支票本來應(yīng)該沖借方的其他應(yīng)收款,如果按你做的分錄是其他應(yīng)收款借方余額又增加了34萬,怎么做呢?

駱旭燕 追問

2017-02-17 10:34

其他應(yīng)收款期初余額借方負(fù)數(shù)相當(dāng)于貸方正數(shù)嘛,現(xiàn)在你再貸其他應(yīng)收款,不是沒有起到?jīng)_減其他應(yīng)收款作用,反而增加了,所以分錄我不知道怎么做了????

袁老師 解答

2017-02-17 10:15

借:銀行存款340000,貸:應(yīng)收賬款340000

袁老師 解答

2017-02-17 10:28

如果是轉(zhuǎn)賬支票的話是銀行存款啊,如果是其他票才是應(yīng)收票據(jù)啊,不是貸方是減少的,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款,你再想想

袁老師 解答

2017-02-17 10:34

是的,他們一直付你們錢,你們發(fā)貨應(yīng)該確認(rèn)收入啊

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相關(guān)問題討論
借:銀行存款340000,貸:應(yīng)收賬款340000
2017-02-17 10:15:48
你好 借;銀行存款等科目 貸;其他應(yīng)付款
2018-08-06 10:42:01
這個(gè)分業(yè)務(wù)哦 祝工作順利
2019-11-04 17:59:18
你好,你當(dāng)時(shí)計(jì)提的分錄是?
2017-03-30 15:30:36
借方用紅筆,如果借方有藍(lán)字,也可能最后貸方是藍(lán)字、也可能是貸方的紅字,分錄肯定平了
2017-07-31 16:20:23
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