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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-12 19:24

您好,是有區(qū)別,企業(yè)所得稅需要視同銷售,納稅調(diào)增

追問

2021-12-12 19:29

請問老師如何調(diào)增,調(diào)增多少

小林老師 解答

2021-12-12 20:03

您好,根據(jù)您的題目,調(diào)增(20000-12000)

小林老師 解答

2021-12-12 20:04

您好,同時銷售費(fèi)用也調(diào)增相同金額,整體實(shí)際沒增加應(yīng)納稅所得額

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你好;? ?視同銷售的話 ; 這個? 匯算? ?這筆也得繳納 企業(yè)所得稅的 ;? 借銷售費(fèi)用貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。 你分錄不對哈? ?
2022-03-30 14:24:36
需要調(diào)增。但是如果把購貨方和銷售方都作為被稅方,即買方和賣方都有增值稅負(fù)擔(dān),這時候就不需要匯算清繳,因此也就不需要調(diào)增了。
2023-03-17 17:10:58
這種匯算清繳的時候,不需要調(diào)增了
2022-03-30 15:14:17
你好,匯算清繳需要按收入額調(diào)增,同時可以扣除銷售費(fèi)用金額。比如成本100,售價120,匯算需要調(diào)增120,但同時100的銷售費(fèi)用也可以扣除,實(shí)際只對于超過的20萬交稅
2020-05-05 09:12:58
你這個產(chǎn)品是自己生產(chǎn)還是外購的?
2019-06-02 13:54:32
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