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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2021-12-12 16:44

借:應(yīng)收賬款,339000+2500
貸:主營業(yè)務(wù)收入300000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項)39000,
同時,借:主營業(yè)務(wù)成本,
貸:庫存商品,

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你好;? ?這個運(yùn)費(fèi)是那個開票的 ;? 是開給購買方的話; 你們做 :借應(yīng)收賬款 ;貸主營業(yè)務(wù)收入;? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? 借其他應(yīng)收款- 運(yùn)費(fèi)部分 貸銀行存款? ?
2022-07-18 15:14:41
借:應(yīng)收賬款,339000+2500 貸:主營業(yè)務(wù)收入300000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項)39000, 同時,借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:庫存商品,
2021-12-12 16:44:28
您好,是需要分錄嗎還是
2022-11-28 17:56:50
同學(xué)你好,代墊運(yùn)費(fèi)的增值稅已經(jīng)用銀行存款支付了呢,所以要記到銀行存款里
2022-04-13 12:13:22
你好!因為都是代墊的錢。增值稅進(jìn)項,甲公司不可以抵扣的
2022-04-13 12:29:24
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