老師,當(dāng)月買的固定資產(chǎn)比如電腦打印機,是在當(dāng)月的 問
是在當(dāng)月的記賬軟件里的固定資產(chǎn)卡片里錄入 答
建筑行業(yè),項 目上有違返燃氣管理規(guī)定的罰款計入哪 問
那個直接計入營業(yè)外收入/支出 答
老師您好 公司本月開票銷售設(shè)備和培訓(xùn) 報印花稅 問
你好,按買賣就好 培訓(xùn)不需要交。 答
稅務(wù)局說金稅四期數(shù)據(jù)比對,公司一直沒有水電燃的 問
可實話實說的,看稅局怎么回復(fù) 答
老師,請問工程項目上的砂、石、混凝土需要出入庫 問
您好,這個看公司,不一定的 答

上年管理費用多記20361元。即上年錯誤分錄為:管理費用:22573,貸:現(xiàn)金22573。正確的為:管理費用:2257,貸:2257。請問今年該如何做賬務(wù)處理呢?
答: 您好,可以通過以前年度損益調(diào)整 借:現(xiàn)金 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 然后把差額轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤
老師,上年度的賬務(wù)處理做錯了 計提的時候借:管理費用 38700 貸:應(yīng)付工資 38700 發(fā)放的時候借:管理費用 38700 貸:現(xiàn)金 38700我在2019年應(yīng)該怎么樣調(diào)整這一筆分錄
答: 借:應(yīng)付工資 38700 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
管理費用去年多記了20361。即錯誤分錄為:借:管理費用:22573貸:現(xiàn)金22573。正確分錄為:管理費用2257,貸:現(xiàn)金2257。接下來怎么賬務(wù)處理
答: 您好!借以前年度損益調(diào)整 -20316 貸現(xiàn)金-20316


荷向陽 追問
2017-02-16 16:47
荷向陽 追問
2017-02-16 18:54
宋生老師 解答
2017-02-16 15:54
宋生老師 解答
2017-02-16 16:00
宋生老師 解答
2017-02-16 16:49
宋生老師 解答
2017-02-17 08:25