
老師,如果我的籌建期間是3年,我用的是管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi),第一年是100萬(wàn),所得稅匯算的時(shí)候,要做納稅調(diào)增,那這100萬(wàn)的虧損怎么辦,就不算了嗎
答: 這100萬(wàn)的虧損做納稅調(diào)增,等正式營(yíng)業(yè)后,可以1次性申報(bào)損失。也可以分3年攤銷
籌建期的開(kāi)辦費(fèi)與經(jīng)營(yíng)期發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)在進(jìn)行所得稅匯款在扣除有什么不一樣嗎?經(jīng)營(yíng)期按比例扣的超除不允許扣除?例:籌建期發(fā)生了招待費(fèi)1000元,計(jì)入了“管理費(fèi)用--開(kāi)辦費(fèi)”,在所得稅匯算是全額扣除,還是也要按實(shí)際發(fā)生額的60%與收入的0.005比例,按屬低扣,超出部分也要納稅調(diào)增?
答: 您好,扣除是一樣的。也要按實(shí)際發(fā)生額的60%與收入的0.005比例,按屬低扣,超出部分也要納稅調(diào)增。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)老師2020年管理費(fèi)用中的開(kāi)辦費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,是不是年底需要納稅調(diào)增,具體在哪填
答: 你好 是的,在期間費(fèi)用調(diào)整明細(xì)表哪里 其他那一行納稅調(diào)增


等風(fēng)來(lái) 追問(wèn)
2021-12-10 21:51
家權(quán)老師 解答
2021-12-10 21:52