
我公司購買產(chǎn)品,廠家給了5萬的返利,之前購買商品的時候廠家已經(jīng)給我們開了發(fā)票例如10萬,我們還沒有抵扣,那么現(xiàn)在是由我們申請紅字信息表吧?,在由廠里開紅字發(fā)票還是我們開?
答: 先不申請紅字信息表,你認證之后申請
我們公司在去年銷售出去產(chǎn)品,開詳見清單,稅款客戶已經(jīng)抵扣,今年的時候詳單有一個產(chǎn)品切換臺需要進行退貨,我需要對這張票整體處理,還是對一部分產(chǎn)品進行處理,這個開紅字發(fā)票,是由購買方申請還是銷售方申請呢,求老師詳細解答,
答: 您好,是部分進行處理。 購買方《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》,向其主管國稅分局申請開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。 購買方將<通知單>交銷售方一份,銷售方憑此開具紅字專用發(fā)票并做賬務處理,紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)交購買方。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請教一下,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的抵扣和一般專票的抵扣有什么區(qū)別嗎?農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票也可以有留底稅額吧?開具紅字發(fā)票后,再開具農(nóng)產(chǎn)品收購票和銷售發(fā)票,紅字發(fā)票也會形成留底稅額吧?謝謝,
答: 您好,都是可以抵扣的,只是農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票是計算抵扣的,一般的專票是根據(jù)票面的金額認證抵扣的,你可以計算抵扣進進項稅額留抵的,
假如9月貨款已開票,對方已經(jīng)抵扣稅票,11月付款直接扣掉扣款的,我們平賬要開紅字,紅字發(fā)票應該要怎么開
老師紅字發(fā)票未抵扣、但是開成已抵扣紅字發(fā)票。我是購買方,銷方已報稅,紅字發(fā)票已打印,現(xiàn)在產(chǎn)生進項稅轉出,怎么辦?
公司7月份銷售產(chǎn)品1個合同共開出了3張發(fā)票其中有一張發(fā)票有點壓線,對方今天退回來要求重開,對方未抵扣,請問老師是不是由我方開紅字信息表?怎樣開紅字信息表?


笑笑老師 解答
2017-02-16 00:16
笑笑老師 解答
2017-02-16 09:19