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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師

2017-02-16 08:40

銷售方和購買方的賬務處理分別是什么嗎?作為銷售方,我通過通知單開具紅字發(fā)票,那我的稅額直接從當期減少,我報稅的時候,稅額直接在系統(tǒng)里面減去就可以了是嗎?謝謝老師

笑笑老師 解答

2017-02-16 00:16

您好,是部分進行處理。 
購買方《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》,向其主管國稅分局申請開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。  
購買方將<通知單>交銷售方一份,銷售方憑此開具紅字專用發(fā)票并做賬務處理,紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)交購買方。

笑笑老師 解答

2017-02-16 09:19

您好 
銷售方: 
借:主營業(yè)務收入 
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 
貸:銀行存款等 
 
借:庫存商品 
貸:主營業(yè)務成本  
 
購買方: 
借:銀行存款                    
 貸:庫存商品                               
 應交稅費-應交增殖稅(進項稅額)

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先不申請紅字信息表,你認證之后申請
2019-08-13 18:33:10
您好,是部分進行處理。 購買方《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》,向其主管國稅分局申請開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。 購買方將<通知單>交銷售方一份,銷售方憑此開具紅字專用發(fā)票并做賬務處理,紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)交購買方。
2017-02-16 00:16:31
你好,對的是的,需要寫稅收編碼的。
2022-01-05 11:48:32
您好,都是可以抵扣的,只是農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票是計算抵扣的,一般的專票是根據(jù)票面的金額認證抵扣的,你可以計算抵扣進進項稅額留抵的,
2019-09-09 22:13:17
他給你開負數(shù)。
2019-12-30 15:21:55
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