
資產(chǎn)負債表不平,但我找到原因是帳收不回來了,會計分錄,借:壞賬準備、貸,應(yīng)收賬款,所以資產(chǎn)負債表不平,咋處理?分錄做錯????資產(chǎn)少18257、負債表多1825
答: 不應(yīng)該這樣,應(yīng)該補計借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準備
資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款從2019年11月份就是負數(shù),怎么調(diào)整 要做分錄調(diào)整嗎 還是直接在資產(chǎn)負債表上調(diào)整就可以了
答: 你好,這個是你們提前收了人家的錢嗎?你可以放到預(yù)收賬款里面的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請指出N公司報表“應(yīng)收賬款”列示是否正確,如果不正確,請簡要說明理由。(2)編制審計調(diào)整分錄。(3)列出資產(chǎn)負債表“應(yīng)收賬款”項目正確金額。
答: 您好!讓您久等了!應(yīng)收賬款列示是不正確的。應(yīng)收賬款應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收賬款”和“預(yù)收賬款”科目所屬各明細科目的期末借方余額合計數(shù),減去“壞賬準備”科目中有關(guān)應(yīng)收賬款計提的壞賬準備期末余額后的金額填列。應(yīng)收賬款項目的正確金額應(yīng)該是借方合計550萬元-1%的壞賬準備(5.5萬元)=544.5萬元,貸方的150萬元應(yīng)該計入預(yù)收賬款。希望能夠幫到你!感謝您的耐心等待!


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2021-12-10 13:37
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