
你好老師,給客人開過發(fā)票并且已經(jīng)收款,后來因?yàn)橐恍┰虍a(chǎn)生了退貨,客人要求退貨的金額不退票按照含稅金額對私退款,這樣對嗎?我開的發(fā)票稅點(diǎn)呢?是扣我的嗎?
答: 沒有這種說法,你要么退款的話,發(fā)票一并退的。如果說對方不退發(fā)票,你就收他的稅點(diǎn)。增值稅發(fā)票上面的增值稅還有額外加一點(diǎn)附加稅和所得稅。
請教下老師,開發(fā)票給別人,該算上哪些稅點(diǎn)收回錢,自己才不會(huì)虧?假如金額含稅100萬,該收哪些稅,怎么算,麻煩老師舉例說明算一下
答: 你好,比如你們是一般納稅人,代開服務(wù)費(fèi)100萬。那應(yīng)收回增值稅及附加6.72%,企業(yè)所得稅25%。所以要收回來31.72萬的稅款才不會(huì)賠。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
以前開具的發(fā)票是含稅金額都是整數(shù),現(xiàn)在找出來查看時(shí)含稅金額都變成小數(shù)點(diǎn)后面很多位了怎么辦
答: 你好,價(jià)稅合計(jì)是整數(shù)就可以。

