
我昨天問的購入材料沒有發(fā)票,付的現(xiàn)金,銷售時開發(fā)票走銀行存款,我怎么處理分錄及怎么入賬呢?老師回答的我還是沒有明白!
答: 您好!你購入的時候借原材料 貸現(xiàn)金 銷售的時候借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅。
采購一批貨物,用庫存現(xiàn)金支付或者銀行存款,但對方不愿意開發(fā)票,我該怎么入賬,寫分錄?
答: 你好,借:原材料 貸:銀行存款 沒有發(fā)票,匯算清繳時調增
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
對方開來發(fā)票10000實際付了8900,差額1100,領導說把1100用現(xiàn)金形式存入公司卡中,,那卡上做分錄就是,借銀行存款,貸記現(xiàn)金嗎?
答: 您好!是的。以后再付。
請問,1月購入某物當時取得發(fā)票并支付款項,然而發(fā)票是在5月進行勾選的,那么1月的分錄是:借:預付 貸:銀行存款/現(xiàn)金嗎
老師我們公司10月開工之前收到一比款170400分錄為借銀行存款,貸預售貨款,現(xiàn)在十一月給對分開發(fā)票,170604登錄怎么寫,關鍵是多出來204怎么處理
借預付貸銀行存款,現(xiàn)在不會給我們開發(fā)票了,這個付出去的錢不能老掛著一年多了,我怎么把預付款沖掉比較合理,具體分錄是怎么樣的?有好多筆這樣的情況
給別人付材料款,開了張現(xiàn)金支票,分錄能不能寫成借:材料某某 貸:銀行存款附件是發(fā)票和現(xiàn)金支票票頭


宋生老師 解答
2017-02-15 12:05
宋生老師 解答
2017-02-15 13:31