
老師,增值稅發(fā)票本月開了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報表可以負(fù)數(shù)申報嗎?還是0申報?
答: 你好 不能 你們負(fù)數(shù)報不了 你們得去當(dāng)?shù)囟惥稚陥蟮?
增值稅進(jìn)賬稅多,那么申報增值稅的時候是零申報,還是把負(fù)的增值稅填進(jìn)去,附加稅是零申報,還是填負(fù)的進(jìn)去???
答: 你認(rèn)證了嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證就填寫附表2,會自動留底,附加稅按0申報就可以。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月開具負(fù)數(shù)發(fā)票后,增值稅為負(fù)數(shù),如何申報增值稅報表
答: 你好,是負(fù)數(shù)發(fā)票超過正數(shù)發(fā)票的金額?
一潔 追問
2021-12-09 08:45
東老師 解答
2021-12-09 08:47
一潔 追問
2021-12-09 09:00
東老師 解答
2021-12-09 09:00
一潔 追問
2021-12-09 09:09
東老師 解答
2021-12-09 09:10