
單位采購的10000張診療卡,因為是先打款后來貨,打款的時候我直接做成本,銀行付款,現(xiàn)在貨來了,倉庫入庫,月底拿入庫單來,我應該怎么做賬?我之前沒有掛應付賬款,現(xiàn)在怎么沖賬?還是不要做賬了,因為付款的時候直接進了成本?
答: 你好,你們是一次性全部領用嗎?按規(guī)定應該是原分錄紅字沖回重新做入庫賬務處理的。
老師,我這個以前有成本的應付賬款暫估,現(xiàn)在付給這個公司錢以前沒有做過賬,現(xiàn)在想沖減以前應付賬款暫估怎么做賬
答: 同學,您好,把以前的暫估做負數(shù),現(xiàn)在做筆正數(shù)就行了,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
成本跟應付賬款的區(qū)別
答: 你好 成本比如是主營業(yè)務成本 是損益科目 。 應付賬款是負債類科目 。 你發(fā)生的業(yè)務 做分錄是借主營業(yè)務成本貸應付賬款 核算 。 兩個是不一樣的科目


奮斗 追問
2021-12-08 11:45
劉艷紅老師 解答
2021-12-08 11:48