
發(fā)現(xiàn)一筆20年的研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,自己還是歸屬其他費(fèi)用,方式做到委外了,要怎么處理,涉及稅收,所得稅匯算清繳和科技局年報(bào)都報(bào)。有辦法調(diào)整在21年嗎
答: 就相當(dāng)于本身是你自己的,你卻放到了委托研發(fā)里面對嗎。但是你的科目都是放到研發(fā)支出的,對不?
就是我委托研發(fā)100萬費(fèi)用,還是記 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出100萬,等所得稅匯算清繳的時(shí)候,按照80萬*75%加記是么,感覺這是對的。
答: 同學(xué)你好,你指的80萬是實(shí)際已經(jīng)發(fā)生的費(fèi)用化支出嗎?
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請問我們公司是信息技術(shù)軟件開發(fā)行業(yè),現(xiàn)在有幾個(gè)研發(fā)人員,他們的工資可以做進(jìn)研發(fā)支出-費(fèi)用化之處嗎?需要額外什么手續(xù)嗎?另外享受加計(jì)扣除是不是只能在所得稅匯算清繳的時(shí)候填列扣除費(fèi)用175%的時(shí)候才能享受這個(gè)優(yōu)惠呢?
答: 您好,您需要有實(shí)際的研發(fā)項(xiàng)目,生匯算清繳的時(shí)候才可以加計(jì)扣除


小白 追問
2021-12-07 16:05
陳詩晗老師 解答
2021-12-07 16:06
小白 追問
2021-12-07 16:16
陳詩晗老師 解答
2021-12-07 16:19