
請(qǐng)問(wèn)老師留底退稅申報(bào)表中:2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期已抵扣的增值稅發(fā)票注明的增值稅額這個(gè)數(shù)是怎么填的
答: 同學(xué)你好 按照勾選的進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)
咨詢(xún)外貿(mào)出口業(yè)務(wù) 增值稅申報(bào)所屬期,退稅勾選所屬期,申請(qǐng)退稅時(shí)間有什么關(guān)系
答: 增值稅申報(bào)所屬期,是開(kāi)具增值稅發(fā)票的 退稅勾選所屬期,是做出口報(bào)關(guān)單退稅的日期 申請(qǐng)退稅就是根據(jù)出口報(bào)關(guān)單申請(qǐng)退稅的日期,三個(gè)日期也可以一致
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果在申報(bào)期內(nèi),作廢了增值稅申報(bào)表。是不是可以在認(rèn)證系統(tǒng)里面點(diǎn)擊回退稅款所屬期,再重新認(rèn)證一些發(fā)票,再申報(bào)上個(gè)月的增值稅
答: 你好不可以的,已經(jīng)申報(bào)了的情況下,你再作廢 它的所屬期就會(huì)變成一月份。

