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送心意

羽飛老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-07 10:50

是的。不算損失,因?yàn)槟闵婕暗倪M(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,沒有抵扣的已入成本

sunnyvip 追問

2021-12-07 13:23

你看懂問題了么?

羽飛老師 解答

2021-12-07 13:38

你看你的描述,從賬面導(dǎo)出所有的花費(fèi)給甲方。這部分入賬了,成本和稅款本身就是單獨(dú)入賬,那么他以成本也就是不含稅部分給你報(bào)賬,你哪里虧了?除非你對(duì)應(yīng)的稅款全部都是抵扣不到的

sunnyvip 追問

2021-12-07 14:47

審題!用已花費(fèi)成本總計(jì)去定合同價(jià)。合同價(jià)款又沒有標(biāo)注出是不含稅價(jià)!也就是說最終我要以這個(gè)合同價(jià)去開票,不含稅價(jià)變成含稅價(jià)的總額,你說虧不虧?!

羽飛老師 解答

2021-12-07 15:59

占的角度不同,如果從會(huì)計(jì)的角度來說,入賬成本本身就是不含稅(能抵扣的情況下),那不存在你說的虧與不虧。另外一方面,如果在成本本身不含稅的情況下,對(duì)方在此再次價(jià)稅分離,那必然是虧的,無可厚非。

sunnyvip 追問

2021-12-07 16:34

我說的就是成本價(jià)作為基礎(chǔ)直接定價(jià)的情況,必然是虧的,我當(dāng)然知道成本不含稅,我說的是定價(jià)!

羽飛老師 解答

2021-12-07 16:40

具體看合同約定了,沒有約定或者約定不明,就不是財(cái)務(wù)問題了,可能需要通過法律途徑。

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同學(xué)你好 對(duì)的 要考慮的
2021-12-08 09:38:39
是的。不算損失,因?yàn)槟闵婕暗倪M(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,沒有抵扣的已入成本
2021-12-07 10:50:13
買一贈(zèng)一的銷售方式,其贈(zèng)送的商品按照公允價(jià)值計(jì)算增值稅。 銷項(xiàng)稅額=(4630+370)*1000*13%(2019年4月以后稅率)=65萬元 如果有進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)行相應(yīng)扣減,計(jì)算本月增值稅額。
2019-06-30 10:42:12
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入。
2021-10-26 08:57:18
一、借: 銀行存款339000 貸:主營業(yè)務(wù)收入300000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)39000 二、借:主營業(yè)務(wù)成本210000 貸:庫存商品 210000
2021-05-07 10:29:54
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