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送心意

劉瓊老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-07 00:01

正常做分錄啊,成本大于收入就是虧損哦。你想后面收入來了抵,那只能說你當(dāng)期所說的成本不是當(dāng)期收入的成本。成本不真實(shí)了

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借:銀行存款 80000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 79900 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 100
2020-03-16 09:44:14
你好同學(xué) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 都是這樣記的
2019-11-07 16:54:41
您好,差額征稅適用小規(guī)模納稅人的。
2018-08-11 16:34:44
按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額,借計(jì)主營業(yè)務(wù)成本,貸計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項(xiàng)稅額)
2018-12-26 15:12:21
是按差額后的銷售額作為銷售額合計(jì)數(shù) 判斷是否符合小規(guī)模納稅人免征增值稅條件的。
2019-04-10 19:17:45
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